| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광시면 [일반회계] | |||||||
| 광시면 자치지원사업 | |||||||
| > 일선행정운영 및 관리 | |||||||
| 행정운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,658,000 | 19,112,920 | 10,545,080 | 64.444% | |
| 청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 99,926,000 | 60,975,237 | 38,950,763 | 61.02% | |
| 면정운영 업무보조 | 자체 | 일반공공행정 | 109,202,000 | 78,761,815 | 30,440,185 | 72.125% | |
| 농지위원회운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,760,000 | 11,674,000 | 12,086,000 | 49.133% | |
| > 주민자치지원 | |||||||
| 통리반장 활동비지원 | 자체 | 일반공공행정 | 169,370,000 | 132,280,000 | 37,090,000 | 78.101% | |
| 주민교육 및 행사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,375,000 | 1,080,000 | 2,295,000 | 32% | |
| 주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 42,680,000 | 24,859,300 | 17,820,700 | 58.246% | |
| 경로잔치 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 15,999,720 | 280 | 99.998% | |
| 체육대회 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 7,593,000 | 24,407,000 | 23.728% | |
| 광시작은도서관운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,460,000 | 5,699,050 | 1,760,950 | 76.395% | |
| 행정운영경비(광시면) | |||||||
| > 인력운영비(광시면) | |||||||
| 인력운영비(광시면) | 자체 | 기타 | 351,818,000 | 256,769,850 | 95,048,150 | 72.984% | |
| > 기본경비(광시면) | |||||||
| 기본경비(광시면) | 자체 | 기타 | 205,356,000 | 130,327,860 | 75,028,140 | 63.464% | |
| 광시면 지역개발사업 | |||||||
| > 주민생활편익사업지원 | |||||||
| 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 199,713,680 | 286,320 | 99.857% | |
| 국토공원화 및 소독사업추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 118,556,000 | 72,596,785 | 45,959,215 | 61.234% | |
| 청사 및 공공시설 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 73,502,000 | 46,994,340 | 26,507,660 | 63.936% | |
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