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계약정보공개시스템

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용역

Total 11,377
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10697 본청 황새공원 전기안전 서비스 위탁 용역 5,241,720 5,241,720 0 0 5,241,720 20240116
10696 보건소 2024년 공기살균기 유지관리 용역 1,452,000 726,000 0 726,000 0 20240116
10695 본청 2024년 예산군 군민안전보험 가입 67,595,580 67,595,580 0 0 67,595,580 20240116
10694 본청 2024년 예산군 자전거 안전보험 가입 25,109,020 25,109,020 0 0 25,109,020 20240116
10693 관광시설사업소 2024년 전시실 및 수장고 보존환경관리 용역 13,585,080 6,792,540 0 6,792,540 0 20240116
10692 본청 2024년 예산군 공원 내 화장실 청소용역 19,810,000 0 0 0 0 20240116
10691 본청 2024년 예산군 인공폭포 청소 용역 20,792,000 0 0 0 0 20240116
10690 본청 2024년 신문지면 스크랩서비스 대행 용역 24,288,000 12,144,000 0 12,144,000 0 20240116
10689 본청 내포 농생명 그린바이오 산업단지 지정 계획 용역 21,120,000 21,120,000 0 0 21,120,000 20240116
10688 본청 2024 중점전략사업 기초자료 조사용역 19,200,000 0 0 0 0 20240116
10687 본청 장기미집행 도시계획시설 보상건축물(예산읍 창소리 67-37) 석면조사 용역 893,000 893,000 0 0 893,000 20240116
10686 농업기술센터 2024년 귀농귀촌 콘텐츠 제작 및 SNS농산물 홍보운영 용역 23,250,000 11,625,000 0 11,625,000 0 20240116
10685 본청 문화관광과 디지털복합기(컬러, 흑백) 임차 용역 4,488,000 1,122,000 0 1,122,000 0 20240115
10684 본청 2024년 온누리예산놀이터 소방시설 점검 용역 결의 2,376,000 1,164,000 0 1,164,000 0 20240115
10683 본청 2024년 도시건축과 업무용 복합기 임차 <삼보컴퓨터> 1,716,000 1,716,000 0 858,000 858,000 20240115
10682 본청 사무실 디지털 복합기 임차료 4,752,000 2,376,000 0 2,376,000 0 20240115
10681 본청 2024년 광시배수펌프장 및 삽교우수저류시설 전기안전관리대행 용역 결의 3,240,000 1,620,000 0 1,620,000 0 20240115
10680 본청 2024년 체육시설팀(무한천체육공원) 사무실 및 화장실 방역 소독 용역 결의 2,940,000 0 0 0 0 20240115
10679 본청 산림치유원 기본구상 및 타당성 조사 용역 175,615,000 122,930,500 122,930,500 0 0 20240115
10678 대술면 2024년 청사 및 복지회관 전기 안전점검 용역 1,200,000 600,000 0 600,000 0 20240115